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索引號 43060018116/2019-1535988 發布機構 臨湘市 信息狀態
文 號 未知 統一登記號 未知 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-05-18 公開日期 2019-05-18 03:22 公開方式 政府網站

信訪局2019年部門預算公開編報說明

 

 

一、部門基本概況

1、單位職能職責

我單位是政府組成部門,負責處理全市人民群眾來信來訪,承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項,督促落實領導同志的批示件,交辦信訪事項并督促檢查處理落實;協調處理跨地區、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發信訪事項;綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題,為市委、市政府決策和指導工作提供服務。

 

2、單位機構設置

根據上級要求和改革需要,信訪局應設置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復查室和網信辦等7個業務科室,但因人員配置不足,目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個科室,其他科室主任均由黨組成員兼任。

 

二、部門預算單位構成

本單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有單位本級。

 

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2019年年初預算數181.57萬元,其中,一般公共預算撥款181.57萬元。收入較去年增加10.12 萬元,主要是職工工資津貼有所增加。

(二)支出預算,2019年年初預算數181.57萬元,其中,一般公共服務161.34萬元,社會保障和就業支出14.45萬元,住房保障和就業支出5.78萬元。支出較去年增加10.12  萬元,主要是工資福利支出有所增加。

備注:2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入;支出既包括單位基本運行的經費,也包括專項經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入181.57萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為118.57萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為63萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,主要用于信訪業務專項支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 20.24 萬元,比2018年預算增加11.34萬元,上升127.42%。

備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為  1.00萬元,其中,公務接待費 1.00 萬元,2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、政府采購安排情況說明

2019年財政部各單位政府采購預算總額3.00萬元,其中:政府采購貨物預算3.00萬元。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為63.00萬元,是信訪維穩專項經費,2019年本級重點項目資金預算比2018年減少5.00萬元.

5、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本單位資產總計57.99萬元,其中流動資產23.88萬元,非流動資產34.11萬元

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年部門預算單位公開表信訪局.xlsx

 

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